关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函

财办会〔2023〕23号发布日期:来源:中华人民共和国财政部查看原文 ↗
AI 摘要

财政部就强化上市公司及拟上市企业内控建设、推进内控评价和审计发布征求意见稿。要求相关单位加强内部控制,开展评价并实施财务报告内控审计。意见反馈截止2023年10月27日。

要点速览

适用对象
上市公司及拟上市企业
主要内容
加强内部控制建设,开展内部控制评价,实施财务报告内部控制审计
注意要点
此为征求意见稿,需于2023年10月27日前向财政部会计司反馈意见建议

政策原文

财办会〔2023〕23号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:

为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)有关要求,推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控制,开展内部控制评价,实施财务报告内部控制审计,我们会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》。现印发你们,请组织征求意见,并于2023年10月27日前将意见反馈财政部会计司,反馈意见材料中请注明联系人及联系方式。

联系人:财政部会计司制度三处  米传军

联系电话:010-61965143

电子邮箱:nbkzbzwyh@163.com

附件:1.关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)

2.《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》起草说明

财政部办公厅

2023年10月7日

发布日期:2023年10月10日

附件

常见问题

上市公司内控建设征求意见截止到什么时候?

意见反馈截止时间为2023年10月27日。

拟上市企业需要做内部控制审计吗?

根据该征求意见稿,拟上市企业需实施财务报告内部控制审计。

财政部2023年23号文是关于什么的?

该文是就《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知》公开征求意见的函。

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